สรุปรายงานการตัดยอดปี 2563 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
01 บริหารทั่วไป
8,914,010.56
72
8,914,010.56
0.00
8,874,164.22
39,846.34
99.55 %
8,874,164.22
99.55 %
02 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2,155,298.89
13
2,155,298.89
0.00
2,154,558.89
740.00
99.97 %
2,154,558.89
99.97 %
03 ควบคุมโรคติดต่อ (CD)
65,125.00
7
65,125.00
0.00
65,125.00
0.00
100.00 %
65,125.00
100.00 %
04 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
486,317.00
11
486,317.00
0.00
486,317.00
0.00
100.00 %
486,317.00
100.00 %
05 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
282,287.00
16
282,287.00
0.00
281,837.00
450.00
99.84 %
281,837.00
99.84 %
06 ส่งเสริมสุขภาพ
204,883.00
9
204,883.00
0.00
204,883.00
0.00
100.00 %
204,883.00
100.00 %
07 ทันตสาธารณสุข
21,000.00
2
21,000.00
0.00
21,000.00
0.00
100.00 %
21,000.00
100.00 %
08 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
202,388.05
14
202,388.05
0.00
202,388.05
0.00
100.00 %
202,388.05
100.00 %
10 ทรัพยากรบุคคล
17,531,333.09
22
17,531,333.09
0.00
17,494,899.42
36,433.67
99.79 %
17,494,899.42
99.79 %
12 นิติการ
25,000.00
2
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
100.00 %
25,000.00
100.00 %
13 อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)
352,954.00
4
352,954.00
0.00
352,954.00
0.00
100.00 %
352,954.00
100.00 %
14 แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
50,000.00
1
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
100.00 %
50,000.00
100.00 %
16 สุขภาพจิตและยาเสพติด
692,742.60
7
692,742.60
0.00
692,742.60
0.00
100.00 %
692,742.60
100.00 %
17 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน
180,300.00
5
180,300.00
0.00
180,300.00
0.00
100.00 %
180,300.00
100.00 %
18 การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
44,300.00
2
44,300.00
0.00
44,300.00
0.00
100.00 %
44,300.00
100.00 %
รวม
31,207,939.19
187
31,207,939.19
0.00
31,130,469.18
77,470.01
99.75 %
31,130,469.18
99.75 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2563 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00574 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
3,174,343.61
16
3,174,343.61
0.00
3,174,173.61
170.00
99.99 %
3,174,173.61
99.99 %
00575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
440,759.54
14
440,759.54
0.00
440,759.54
0.00
100.00 %
440,759.54
100.00 %
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
588,378.71
15
588,378.71
0.00
588,378.71
0.00
100.00 %
588,378.71
100.00 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
431,411.04
14
431,411.04
0.00
431,411.04
0.00
100.00 %
431,411.04
100.00 %
00578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
330,331.32
15
330,331.32
0.00
330,331.32
0.00
100.00 %
330,331.32
100.00 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
365,531.15
14
365,531.15
0.00
365,531.15
0.00
100.00 %
365,531.15
100.00 %
00580 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
389,291.44
14
389,291.44
0.00
389,291.44
0.00
100.00 %
389,291.44
100.00 %
00581 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
383,480.84
14
383,480.84
0.00
383,480.84
0.00
100.00 %
383,480.84
100.00 %
00582 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
326,878.44
14
326,878.44
0.00
326,878.44
0.00
100.00 %
326,878.44
100.00 %
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
1,980,613.22
13
1,980,613.22
0.00
1,980,613.22
0.00
100.00 %
1,980,613.22
100.00 %
11158 โรงพยาบาลตรอน
2,410,500.00
6
2,410,500.00
0.00
2,410,500.00
0.00
100.00 %
2,410,500.00
100.00 %
11159 โรงพยาบาลท่าปลา
3,010,240.00
6
3,010,240.00
0.00
3,010,240.00
0.00
100.00 %
3,010,240.00
100.00 %
11160 โรงพยาบาลน้ำปาด
2,827,470.00
8
2,827,470.00
0.00
2,827,470.00
0.00
100.00 %
2,827,470.00
100.00 %
11161 โรงพยาบาลฟากท่า
2,627,025.00
9
2,627,025.00
0.00
2,627,025.00
0.00
100.00 %
2,627,025.00
100.00 %
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก
2,153,490.00
9
2,153,490.00
0.00
2,153,490.00
0.00
100.00 %
2,153,490.00
100.00 %
11163 โรงพยาบาลพิชัย
3,252,890.00
6
3,252,890.00
0.00
3,252,890.00
0.00
100.00 %
3,252,890.00
100.00 %
11164 โรงพยาบาลลับแล
3,043,090.00
6
3,043,090.00
0.00
3,043,090.00
0.00
100.00 %
3,043,090.00
100.00 %
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน
3,200,820.00
6
3,200,820.00
0.00
3,200,820.00
0.00
100.00 %
3,200,820.00
100.00 %
รวม
30,936,544.31
199
30,936,544.31
0.00
30,936,374.31
170.00
100.00 %
30,936,374.31
100.00 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2563

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
62,144,483.50
386
62,144,483.50
0.00
62,066,843.49
77,640.01
99.88 %
62,066,843.49
99.88 %