รหัสกลุ่มงาน | ชื่อกลุ่มงาน | (A) จัดสรร |
(B) จำนวนโครงการ |
(C) ยอดเงินจากโครงการ |
(D) คงเหลือจากจัดสรร (A-C) |
(E) ตัดยอด |
(F) คงเหลือจากตัดยอด (A-E) |
(G) ร้อยละตัดยอด (E/A)*100 |
(H) เบิกจ่าย GF |
(I) ร้อยละเบิกจ่าย GF (H/A)*100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | บริหารทั่วไป | 8,914,010.56 |
72 |
8,914,010.56 |
0.00 |
8,874,164.22 |
39,846.34 |
99.55 %
|
8,874,164.22 |
99.55 %
|
02 | พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | 2,155,298.89 |
13 |
2,155,298.89 |
0.00 |
2,154,558.89 |
740.00 |
99.97 %
|
2,154,558.89 |
99.97 %
|
03 | ควบคุมโรคติดต่อ (CD) | 65,125.00 |
7 |
65,125.00 |
0.00 |
65,125.00 |
0.00 |
100.00 %
|
65,125.00 |
100.00 %
|
04 | ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) | 486,317.00 |
11 |
486,317.00 |
0.00 |
486,317.00 |
0.00 |
100.00 %
|
486,317.00 |
100.00 %
|
05 | พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | 282,287.00 |
16 |
282,287.00 |
0.00 |
281,837.00 |
450.00 |
99.84 %
|
281,837.00 |
99.84 %
|
06 | ส่งเสริมสุขภาพ | 204,883.00 |
9 |
204,883.00 |
0.00 |
204,883.00 |
0.00 |
100.00 %
|
204,883.00 |
100.00 %
|
07 | ทันตสาธารณสุข | 21,000.00 |
2 |
21,000.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
100.00 %
|
21,000.00 |
100.00 %
|
08 | คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข | 202,388.05 |
14 |
202,388.05 |
0.00 |
202,388.05 |
0.00 |
100.00 %
|
202,388.05 |
100.00 %
|
10 | ทรัพยากรบุคคล | 17,531,333.09 |
22 |
17,531,333.09 |
0.00 |
17,494,899.42 |
36,433.67 |
99.79 %
|
17,494,899.42 |
99.79 %
|
12 | นิติการ | 25,000.00 |
2 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
100.00 %
|
25,000.00 |
100.00 %
|
13 | อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV) | 352,954.00 |
4 |
352,954.00 |
0.00 |
352,954.00 |
0.00 |
100.00 %
|
352,954.00 |
100.00 %
|
14 | แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 50,000.00 |
1 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
100.00 %
|
50,000.00 |
100.00 %
|
16 | สุขภาพจิตและยาเสพติด | 692,742.60 |
7 |
692,742.60 |
0.00 |
692,742.60 |
0.00 |
100.00 %
|
692,742.60 |
100.00 %
|
17 | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน | 180,300.00 |
5 |
180,300.00 |
0.00 |
180,300.00 |
0.00 |
100.00 %
|
180,300.00 |
100.00 %
|
18 | การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย | 44,300.00 |
2 |
44,300.00 |
0.00 |
44,300.00 |
0.00 |
100.00 %
|
44,300.00 |
100.00 %
|
รวม | 31,207,939.19 |
187 |
31,207,939.19 |
0.00 |
31,130,469.18 |
77,470.01 |
99.75 %
|
31,130,469.18 |
99.75 %
|
รหัสสถานบริการ | ชื่อสถานบริการ | (A) จัดสรร |
(B) จำนวนโครงการ |
(C) ยอดเงินจากโครงการ |
(D) คงเหลือจากจัดสรร (A-C) |
(E) ตัดยอด |
(F) คงเหลือจากตัดยอด (A-E) |
(G) ร้อยละตัดยอด (E/A)*100 |
(H) เบิกจ่าย GF |
(I) ร้อยละเบิกจ่าย GF (H/A)*100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00574 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ | 3,174,343.61 |
16 |
3,174,343.61 |
0.00 |
3,174,173.61 |
170.00 |
99.99 %
|
3,174,173.61 |
99.99 %
|
00575 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน | 440,759.54 |
14 |
440,759.54 |
0.00 |
440,759.54 |
0.00 |
100.00 %
|
440,759.54 |
100.00 %
|
00576 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา | 588,378.71 |
15 |
588,378.71 |
0.00 |
588,378.71 |
0.00 |
100.00 %
|
588,378.71 |
100.00 %
|
00577 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด | 431,411.04 |
14 |
431,411.04 |
0.00 |
431,411.04 |
0.00 |
100.00 %
|
431,411.04 |
100.00 %
|
00578 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า | 330,331.32 |
15 |
330,331.32 |
0.00 |
330,331.32 |
0.00 |
100.00 %
|
330,331.32 |
100.00 %
|
00579 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก | 365,531.15 |
14 |
365,531.15 |
0.00 |
365,531.15 |
0.00 |
100.00 %
|
365,531.15 |
100.00 %
|
00580 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย | 389,291.44 |
14 |
389,291.44 |
0.00 |
389,291.44 |
0.00 |
100.00 %
|
389,291.44 |
100.00 %
|
00581 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล | 383,480.84 |
14 |
383,480.84 |
0.00 |
383,480.84 |
0.00 |
100.00 %
|
383,480.84 |
100.00 %
|
00582 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน | 326,878.44 |
14 |
326,878.44 |
0.00 |
326,878.44 |
0.00 |
100.00 %
|
326,878.44 |
100.00 %
|
10673 | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | 1,980,613.22 |
13 |
1,980,613.22 |
0.00 |
1,980,613.22 |
0.00 |
100.00 %
|
1,980,613.22 |
100.00 %
|
11158 | โรงพยาบาลตรอน | 2,410,500.00 |
6 |
2,410,500.00 |
0.00 |
2,410,500.00 |
0.00 |
100.00 %
|
2,410,500.00 |
100.00 %
|
11159 | โรงพยาบาลท่าปลา | 3,010,240.00 |
6 |
3,010,240.00 |
0.00 |
3,010,240.00 |
0.00 |
100.00 %
|
3,010,240.00 |
100.00 %
|
11160 | โรงพยาบาลน้ำปาด | 2,827,470.00 |
8 |
2,827,470.00 |
0.00 |
2,827,470.00 |
0.00 |
100.00 %
|
2,827,470.00 |
100.00 %
|
11161 | โรงพยาบาลฟากท่า | 2,627,025.00 |
9 |
2,627,025.00 |
0.00 |
2,627,025.00 |
0.00 |
100.00 %
|
2,627,025.00 |
100.00 %
|
11162 | โรงพยาบาลบ้านโคก | 2,153,490.00 |
9 |
2,153,490.00 |
0.00 |
2,153,490.00 |
0.00 |
100.00 %
|
2,153,490.00 |
100.00 %
|
11163 | โรงพยาบาลพิชัย | 3,252,890.00 |
6 |
3,252,890.00 |
0.00 |
3,252,890.00 |
0.00 |
100.00 %
|
3,252,890.00 |
100.00 %
|
11164 | โรงพยาบาลลับแล | 3,043,090.00 |
6 |
3,043,090.00 |
0.00 |
3,043,090.00 |
0.00 |
100.00 %
|
3,043,090.00 |
100.00 %
|
11165 | โรงพยาบาลทองแสนขัน | 3,200,820.00 |
6 |
3,200,820.00 |
0.00 |
3,200,820.00 |
0.00 |
100.00 %
|
3,200,820.00 |
100.00 %
|
รวม | 30,936,544.31 |
199 |
30,936,544.31 |
0.00 |
30,936,374.31 |
170.00 |
100.00 %
|
30,936,374.31 |
100.00 %
|
(A) จัดสรร |
(B) จำนวนโครงการ |
(C) ยอดเงินจากโครงการ |
(D) คงเหลือจากจัดสรร (A-C) |
(E) ตัดยอด |
(F) คงเหลือจากตัดยอด (A-E) |
(G) ร้อยละตัดยอด (E/A)*100 |
(H) เบิกจ่าย GF |
(I) ร้อยละเบิกจ่าย GF (H/A)*100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62,144,483.50 |
386 |
62,144,483.50 |
0.00 |
62,066,843.49 |
77,640.01 |
99.88 %
|
62,066,843.49 |
99.88 %
|