รหัสกลุ่มงาน | ชื่อกลุ่มงาน | (A) จัดสรร |
(B) จำนวนโครงการ |
(C) ยอดเงินจากโครงการ |
(D) คงเหลือจากจัดสรร (A-C) |
ยอดเงิน (PO) |
(E) ตัดยอด |
(F) คงเหลือจากตัดยอด (A-E) |
(G) ร้อยละตัดยอด (E/A)*100 |
(H) เบิกจ่าย GF |
(I) ร้อยละเบิกจ่าย GF (H/A)*100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | บริหารทั่วไป | 5,261,967.60 |
67 |
5,261,967.60 |
0.00 |
0.00 |
5,241,468.67 |
20,498.93 |
99.61 %
|
5,241,468.67 |
99.61 %
|
02 | พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข | 2,897,874.80 |
19 |
2,897,874.80 |
0.00 |
0.00 |
2,897,874.80 |
0.00 |
100.00 %
|
2,874,624.80 |
99.20 %
|
03 | ควบคุมโรคติดต่อ (CD) | 5,580.00 |
5 |
5,580.00 |
0.00 |
0.00 |
5,580.00 |
0.00 |
100.00 %
|
5,580.00 |
100.00 %
|
04 | ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) | 1,037,781.66 |
14 |
1,037,781.66 |
0.00 |
0.00 |
1,037,781.66 |
0.00 |
100.00 %
|
1,037,781.66 |
100.00 %
|
05 | พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | 315,590.00 |
18 |
315,590.00 |
0.00 |
0.00 |
315,590.00 |
0.00 |
100.00 %
|
315,590.00 |
100.00 %
|
06 | ส่งเสริมสุขภาพ | 82,130.00 |
7 |
82,130.00 |
0.00 |
0.00 |
82,130.00 |
0.00 |
100.00 %
|
82,130.00 |
100.00 %
|
07 | ทันตสาธารณสุข | 17,600.00 |
2 |
17,600.00 |
0.00 |
0.00 |
17,600.00 |
0.00 |
100.00 %
|
17,600.00 |
100.00 %
|
08 | คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข | 47,621.00 |
9 |
47,621.00 |
0.00 |
0.00 |
47,621.00 |
0.00 |
100.00 %
|
47,621.00 |
100.00 %
|
09 | ประกันสุขภาพ | 208,197.12 |
5 |
208,197.12 |
0.00 |
0.00 |
208,197.12 |
0.00 |
100.00 %
|
208,197.12 |
100.00 %
|
10 | ทรัพยากรบุคคล | 19,733,097.61 |
26 |
19,733,097.61 |
0.00 |
0.00 |
19,732,847.61 |
250.00 |
100.00 %
|
19,732,847.61 |
100.00 %
|
11 | ตรวจสอบภายใน | 24,640.00 |
1 |
24,640.00 |
0.00 |
0.00 |
24,640.00 |
0.00 |
100.00 %
|
24,640.00 |
100.00 %
|
12 | นิติการ | 7,950.00 |
2 |
7,950.00 |
0.00 |
0.00 |
7,950.00 |
0.00 |
100.00 %
|
7,950.00 |
100.00 %
|
13 | อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV) | 161,455.00 |
8 |
161,455.00 |
0.00 |
0.00 |
161,455.00 |
0.00 |
100.00 %
|
161,455.00 |
100.00 %
|
16 | สุขภาพจิตและยาเสพติด | 1,749,420.70 |
5 |
1,749,420.70 |
0.00 |
0.00 |
1,749,420.70 |
0.00 |
100.00 %
|
1,749,420.70 |
100.00 %
|
18 | การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย | 99,360.00 |
10 |
99,360.00 |
0.00 |
0.00 |
99,360.00 |
0.00 |
100.00 %
|
99,360.00 |
100.00 %
|
รวม | 31,650,265.49 |
198 |
31,650,265.49 |
0.00 |
0.00 |
31,629,516.56 |
20,748.93 |
99.93 %
|
31,606,266.56 |
99.86 %
|
รหัสสถานบริการ | ชื่อสถานบริการ | (A) จัดสรร |
(B) จำนวนโครงการ |
(C) ยอดเงินจากโครงการ |
(D) คงเหลือจากจัดสรร (A-C) |
ยอดเงิน (PO) |
(E) ตัดยอด |
(F) คงเหลือจากตัดยอด (A-E) |
(G) ร้อยละตัดยอด (E/A)*100 |
(H) เบิกจ่าย GF |
(I) ร้อยละเบิกจ่าย GF (H/A)*100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00574 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ | 3,253,300.55 |
17 |
3,253,300.55 |
0.00 |
0.00 |
3,253,300.55 |
0.00 |
100.00 %
|
3,253,300.55 |
100.00 %
|
00575 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน | 358,733.64 |
15 |
358,733.64 |
0.00 |
0.00 |
358,733.64 |
0.00 |
100.00 %
|
358,733.64 |
100.00 %
|
00576 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา | 494,277.43 |
17 |
494,277.43 |
0.00 |
0.00 |
494,277.43 |
0.00 |
100.00 %
|
494,277.43 |
100.00 %
|
00577 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด | 390,395.57 |
16 |
390,395.57 |
0.00 |
0.00 |
390,395.57 |
0.00 |
100.00 %
|
390,395.57 |
100.00 %
|
00578 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า | 290,887.74 |
13 |
290,887.74 |
0.00 |
0.00 |
290,887.74 |
0.00 |
100.00 %
|
290,887.74 |
100.00 %
|
00579 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก | 281,347.44 |
14 |
281,347.44 |
0.00 |
0.00 |
281,347.44 |
0.00 |
100.00 %
|
281,347.44 |
100.00 %
|
00580 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย | 528,486.38 |
16 |
528,486.38 |
0.00 |
0.00 |
528,486.38 |
0.00 |
100.00 %
|
528,486.38 |
100.00 %
|
00581 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล | 477,195.00 |
16 |
477,195.00 |
0.00 |
0.00 |
477,195.00 |
0.00 |
100.00 %
|
477,195.00 |
100.00 %
|
00582 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน | 388,399.64 |
19 |
388,399.64 |
0.00 |
0.00 |
388,399.64 |
0.00 |
100.00 %
|
388,399.64 |
100.00 %
|
10673 | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | 5,824,569.44 |
9 |
5,824,569.44 |
0.00 |
0.00 |
5,824,569.44 |
0.00 |
100.00 %
|
5,824,569.44 |
100.00 %
|
11158 | โรงพยาบาลตรอน | 4,041,126.00 |
4 |
4,041,126.00 |
0.00 |
0.00 |
4,041,126.00 |
0.00 |
100.00 %
|
4,041,126.00 |
100.00 %
|
11159 | โรงพยาบาลท่าปลา | 4,496,634.00 |
4 |
4,496,634.00 |
0.00 |
0.00 |
4,496,634.00 |
0.00 |
100.00 %
|
4,496,634.00 |
100.00 %
|
11160 | โรงพยาบาลน้ำปาด | 3,868,833.00 |
6 |
3,868,833.00 |
0.00 |
0.00 |
3,868,833.00 |
0.00 |
100.00 %
|
3,868,833.00 |
100.00 %
|
11161 | โรงพยาบาลฟากท่า | 3,296,299.90 |
5 |
3,296,299.90 |
0.00 |
0.00 |
3,296,299.90 |
0.00 |
100.00 %
|
3,296,299.90 |
100.00 %
|
11162 | โรงพยาบาลบ้านโคก | 3,208,590.00 |
9 |
3,208,590.00 |
0.00 |
0.00 |
3,208,590.00 |
0.00 |
100.00 %
|
3,208,590.00 |
100.00 %
|
11163 | โรงพยาบาลพิชัย | 5,404,505.16 |
4 |
5,404,505.16 |
0.00 |
0.00 |
5,404,505.16 |
0.00 |
100.00 %
|
5,404,505.16 |
100.00 %
|
11164 | โรงพยาบาลลับแล | 3,804,485.46 |
4 |
3,804,485.46 |
0.00 |
0.00 |
3,804,485.46 |
0.00 |
100.00 %
|
3,804,485.46 |
100.00 %
|
11165 | โรงพยาบาลทองแสนขัน | 4,326,356.00 |
4 |
4,326,356.00 |
0.00 |
0.00 |
4,326,356.00 |
0.00 |
100.00 %
|
4,326,356.00 |
100.00 %
|
รวม | 44,734,422.35 |
192 |
44,734,422.35 |
0.00 |
0.00 |
44,734,422.35 |
0.00 |
100.00 %
|
44,734,422.35 |
100.00 %
|
(A) จัดสรร |
(B) จำนวนโครงการ |
(C) ยอดเงินจากโครงการ |
(D) คงเหลือจากจัดสรร (A-C) |
ยอดเงิน PO |
(E) ตัดยอด |
(F) คงเหลือจากตัดยอด (A-E) |
(G) ร้อยละตัดยอด (E/A)*100 |
(H) เบิกจ่าย GF |
(I) ร้อยละเบิกจ่าย GF (H/A)*100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 76,384,687.84 |
390 |
76,384,687.84 |
0.00 |
0.00 |
76,363,938.91 |
20,748.93 |
99.97 %
|
76,340,688.91 |
99.94 %
|